??目? 錄
??第一部分、2019年度部門預算情況說明
???一、部門基本情況
???二、2019年收入及支出總體情況
???三、主要支出情況
???四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
???五、其他情況說明
???六、名詞解釋
??第二部分、2019年度部門預算報表
???一、收支總表(預算01表)
???二、收入總表 (預算02表)?
???三、支出總表(預算03表)
???四、政府采購預算明細表(預算04表)
???五、財政撥款收支總表(預算05表)?
???六、一般公共預算財政撥款支出表(預算06表)
???七、一般公共預算財政撥款基本支出表(預算07表)
???八、一般公共預算財政撥款項目支出表(預算08表)
???九、政府性基金預算財政撥款支出表(預算09表)
???十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表(預算10表)
???十一、政府購買服務預算財政撥款明細表(預算11表)
???十二、項目支出績效目標申報表(預算12表)
??
??第一部分?國家大劇院2019年部門預算情況說明??
??一、部門基本情況
??(一)部門機構設置、職責
??國家大劇院是依據(jù)北京市機構編制委員會辦公室《關于國家大劇院機構編制有關問題的函》(京編辦事[2007]41號)成立的市屬正局級事業(yè)單位,主要包括核心藝術產品部門、藝術衍生產品部門、綜合管理部門和運行保障部門共24個部(室、中心)。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術中心,將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨,以“藝術改變生活”為核心價值理念,努力成為國際知名劇院的重要成員;國家表演藝術的最高殿堂;藝術普及教育的引領者;中外文化交流的最大平臺;文化創(chuàng)意產業(yè)的重要基地。
??(二)人員構成情況
??國家大劇院部門事業(yè)編制621人,實際472人;聘用人員338人;離退休人員27人,其中:退休27人。
??二、2019年收入及支出總體情況
??(一)收入預算說明
??2019年收入預算84829.46萬元,比2018年92444.11萬元減少7614.65萬元,下降8.24%。其中:財政撥款37791萬元,比2018年37020.3萬元(其中含臺湖舞美藝術中心開辦費6520.3萬元)增加770.7萬元,增加原因:依據(jù)業(yè)務發(fā)展需求用于臺湖舞美藝術中心運維支出;統(tǒng)籌使用結余資金安排預算11620.81萬元,比2018年18514.39萬元減少6893.58萬元,減少原因:臺湖舞美藝術中心開辦費減少;其他資金35417.65萬元,比2018年36909.41萬元減少1491.76萬元。其他資金收入減少的原因是:演出專項補貼資金減少。
??(二)支出預算說明
??2019年基本支出預算23398.94萬元,占總支出預算27.58%,比2018年15879.39萬元增加7519.55萬元,增長47.35%。增加原因:單位基本支出增加,主要是由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2019年人員經(jīng)費預算有所增加。應臺湖舞美藝術中心發(fā)展需要,聘用人員增加導致人員經(jīng)費預算有所增加,增加部分使用自有資金解決。
??項目支出預算61430.53萬元,比2018年76564.71萬元減少15134.18萬元,下降19.77%,減少原因:臺湖舞美藝術中心建設工程項目基建部分已完工,2019年將依據(jù)相關政策及臺湖舞美藝術中心實際運營情況開展后續(xù)項目。
??三、主要支出情況
??部門預算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術教育交流系統(tǒng)支出。部門預算主要用于藝術生產、演出運營、藝術普及教育、藝術交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
??四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
??(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
??國家大劇院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支為國家大劇院本級單位,無所屬單位。
??(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
??本部門2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
??五、其他情況說明
??(一)政府采購預算說明
??2019年國家大劇院部門政府采購預算總額32133.06萬元,其中:政府采購貨物預算15331.97萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算16801.09萬元。
??(二)政府購買服務預算說明
??本部門政府購買服務預算總額為零。
??(三)機關運行經(jīng)費說明
??我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
??(四)項目支出績效目標情況說明
??2019年,填報績效目標的預算項目28個,占全部預算項目77個的36.36%。填報績效目標的財政撥款項目支出預算24562.7萬元,占全部財政撥款項目支出預算的95.65%。(詳見附表12)
??(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
??本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
??(六)國有資產占用情況說明
??截止2018年底,本部門固定資產總額260973.66萬元,其中:車輛11臺,271.59萬元;單位價值50萬元以上的通用設備21臺(套)、5054.79萬元,單位價值100萬元以上的專用設備64臺(套)、9900.17萬元。
??六、名詞解釋
??“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù):指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
??第二部分?2019年度部門預算報表
??附件:國家大劇院2019年度部門預算報表
??第一部分、2019年度部門預算情況說明
???一、部門基本情況
???二、2019年收入及支出總體情況
???三、主要支出情況
???四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
???五、其他情況說明
???六、名詞解釋
??第二部分、2019年度部門預算報表
???一、收支總表(預算01表)
???二、收入總表 (預算02表)?
???三、支出總表(預算03表)
???四、政府采購預算明細表(預算04表)
???五、財政撥款收支總表(預算05表)?
???六、一般公共預算財政撥款支出表(預算06表)
???七、一般公共預算財政撥款基本支出表(預算07表)
???八、一般公共預算財政撥款項目支出表(預算08表)
???九、政府性基金預算財政撥款支出表(預算09表)
???十、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經(jīng)費支出表(預算10表)
???十一、政府購買服務預算財政撥款明細表(預算11表)
???十二、項目支出績效目標申報表(預算12表)
??
??第一部分?國家大劇院2019年部門預算情況說明??
??一、部門基本情況
??(一)部門機構設置、職責
??國家大劇院是依據(jù)北京市機構編制委員會辦公室《關于國家大劇院機構編制有關問題的函》(京編辦事[2007]41號)成立的市屬正局級事業(yè)單位,主要包括核心藝術產品部門、藝術衍生產品部門、綜合管理部門和運行保障部門共24個部(室、中心)。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術中心,將秉承人民性、藝術性、國際性的宗旨,以“藝術改變生活”為核心價值理念,努力成為國際知名劇院的重要成員;國家表演藝術的最高殿堂;藝術普及教育的引領者;中外文化交流的最大平臺;文化創(chuàng)意產業(yè)的重要基地。
??(二)人員構成情況
??國家大劇院部門事業(yè)編制621人,實際472人;聘用人員338人;離退休人員27人,其中:退休27人。
??二、2019年收入及支出總體情況
??(一)收入預算說明
??2019年收入預算84829.46萬元,比2018年92444.11萬元減少7614.65萬元,下降8.24%。其中:財政撥款37791萬元,比2018年37020.3萬元(其中含臺湖舞美藝術中心開辦費6520.3萬元)增加770.7萬元,增加原因:依據(jù)業(yè)務發(fā)展需求用于臺湖舞美藝術中心運維支出;統(tǒng)籌使用結余資金安排預算11620.81萬元,比2018年18514.39萬元減少6893.58萬元,減少原因:臺湖舞美藝術中心開辦費減少;其他資金35417.65萬元,比2018年36909.41萬元減少1491.76萬元。其他資金收入減少的原因是:演出專項補貼資金減少。
??(二)支出預算說明
??2019年基本支出預算23398.94萬元,占總支出預算27.58%,比2018年15879.39萬元增加7519.55萬元,增長47.35%。增加原因:單位基本支出增加,主要是由于落實國家調整機關事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關政策,2019年人員經(jīng)費預算有所增加。應臺湖舞美藝術中心發(fā)展需要,聘用人員增加導致人員經(jīng)費預算有所增加,增加部分使用自有資金解決。
??項目支出預算61430.53萬元,比2018年76564.71萬元減少15134.18萬元,下降19.77%,減少原因:臺湖舞美藝術中心建設工程項目基建部分已完工,2019年將依據(jù)相關政策及臺湖舞美藝術中心實際運營情況開展后續(xù)項目。
??三、主要支出情況
??部門預算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術教育交流系統(tǒng)支出。部門預算主要用于藝術生產、演出運營、藝術普及教育、藝術交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
??四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明
??(一)“三公”經(jīng)費的單位范圍
??國家大劇院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支為國家大劇院本級單位,無所屬單位。
??(二)“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況說明
??本部門2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
??五、其他情況說明
??(一)政府采購預算說明
??2019年國家大劇院部門政府采購預算總額32133.06萬元,其中:政府采購貨物預算15331.97萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算16801.09萬元。
??(二)政府購買服務預算說明
??本部門政府購買服務預算總額為零。
??(三)機關運行經(jīng)費說明
??我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
??(四)項目支出績效目標情況說明
??2019年,填報績效目標的預算項目28個,占全部預算項目77個的36.36%。填報績效目標的財政撥款項目支出預算24562.7萬元,占全部財政撥款項目支出預算的95.65%。(詳見附表12)
??(五)國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
??本部門2019年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
??(六)國有資產占用情況說明
??截止2018年底,本部門固定資產總額260973.66萬元,其中:車輛11臺,271.59萬元;單位價值50萬元以上的通用設備21臺(套)、5054.79萬元,單位價值100萬元以上的專用設備64臺(套)、9900.17萬元。
??六、名詞解釋
??“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù):指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
??第二部分?2019年度部門預算報表
??附件:國家大劇院2019年度部門預算報表



